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高新公司2024年内审服务机构见面会

来源:时间:2024-01-30阅读次数:68

    2024年1月30日下午,高新公司召开2024年度内部审计服务机构见面会,会上高新公司分管审计工作的领导简要介绍了高新公司(国投公司)的基本情况与近年来的经营管理情况,指出:内部财务收支审计是对公司风险管理、控制与治理程序进行独立审查和评价;具有显著的建设性和内向服务性;帮助公司健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益的作用。并要求财务部门与公司相关部门要高度重视,积极配合。广发集团公司审计风控部负责人对本次内审作出以下要求:一是要坚持原则,依法审计;二是要严谨细致,保证质量;三是要客观公正,实事求是;四是要保持高度专业化和良好的职业操守。集团公司财务负责人简要介绍了高新公司目前财务管理方面的要求。中介机构四川锦程会计师事务所有限责任公司的负责人代表进行了审计工作表态发言。高新公司各部门负责人代表参会。